Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3111700490 19.7.2017 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  82,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 317364154 19.7.2017 Voda za obdobie od 7.4.2017-6.7.2017 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 317364155 19.7.2017 Voda za obdobie od 7.6.2017-6.7.2017 (Rudník č.2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 172001757 19.7.2017 Športové ocenenie - lopta pre ZŠ Aureus Services, s.r.o. 45442088  54,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 9170001330 19.7.2017 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31 361 161  199,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1703794473 19.7.2017 Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1/2017 - 2/2017 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 9797890050 19.7.2017 Tel.čísla : 6215620, 6215624, net ( 1.6.2017-30.6.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  78,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017317 19.7.2017 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101701002 19.7.2017 Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, zneškodnenie odpadu 200307... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  104,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 10170412 19.7.2017 Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek s príslušenstvom GETOS, s.r.o. 36338354  4 843,12 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 215/2017 17.7.2017 Kúpna zmluva Virago parts spol. s r.o. 43828663  55 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/064 10.7.2017 Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického Anton Šipold - ELASON 30743231  260,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7185659674 10.7.2017 Zemný plyn za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017(Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7185659635 10.7.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 115) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7185659675 10.7.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0772017 3.7.2017 Kontrola ručných hasiacich prístrojov Peter Špaček 37527231  23,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 170653534 3.7.2017 Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  126,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011700760 3.7.2017 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  822,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 101706227 3.7.2017 Výkon skúšok odberu vody z ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  43,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017040 3.7.2017 Kosenie miestnych komunikácií Obec Jablonka 00309591  405,00 EUR