| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3418536961 |
22.8.2017 |
Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017104 |
22.8.2017 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt,...na základe zmluvy o dielo z... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017023 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc. č. 25504/1-3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017024 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc.č. 21916/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
238/2017 |
11.8.2017 |
Zabezpečenie zberu papiera |
P&P import s.r.o. |
47418656 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
167/2017 |
11.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
123,08 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
94/2017 |
9.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31.5.2010 |
9.8.2017 |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017353 |
9.8.2017 |
ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017373 |
9.8.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701203 |
9.8.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
233,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170307 |
9.8.2017 |
Inzercia : "Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
92,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700588 |
9.8.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932490 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932489 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812208138 |
9.8.2017 |
Poistná zmluva č. 6812208138 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
9.8.2017 |
Oprava strechy ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5 441,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017102 |
9.8.2017 |
Demontáž strešnej krytiny ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417574086 |
9.8.2017 |
Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2710009959 |
9.8.2017 |
Dobropis elektrina 1.1.2017-31.1.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2,35 EUR |