| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912067772 |
31.3.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
23,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254149911 |
31.3.2020 |
Tel.číslo: 034/6215620, 034/6215624 za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008655 |
24.3.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008635 |
24.3.2020 |
Mrazené kurča - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176529 |
24.3.2020 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176530 |
24.3.2020 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
82,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2012 |
19.3.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102003084 |
17.3.2020 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
82,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200403 |
17.3.2020 |
Rukavice |
PYROSERVIS a.s. organizačná zložka |
30813905 |
56,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
320 0196 |
16.3.2020 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142020 |
12.3.2020 |
Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204138990 |
12.3.2020 |
Voda za obdobie od 6.2.2020-5.3.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100024 |
12.3.2020 |
Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly |
Ing. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200130 |
12.3.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200172 |
12.3.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200250973 |
12.3.2020 |
Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
718,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102000194 |
12.3.2020 |
Zneškodenie objemného odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
338,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
12.3.2020 |
Prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, č. 382, č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202009 |
12.3.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670007952 |
12.3.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,96 EUR |