Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2912067772 31.3.2020 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  23,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 8254149911 31.3.2020 Tel.číslo: 034/6215620, 034/6215624 za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670008655 24.3.2020 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  95,21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670008635 24.3.2020 Mrazené kurča - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  34,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191176529 24.3.2020 Mlieko - ŠJ RAJO a.s. 31329519  7,92 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191176530 24.3.2020 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  82,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2020 2012 19.3.2020 Vývoz ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Faktúra došlá 102003084 17.3.2020 Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT 120 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  82,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 200403 17.3.2020 Rukavice PYROSERVIS a.s. organizačná zložka 30813905  56,40 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách 320 0196 16.3.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Faktúra došlá 142020 12.3.2020 Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... Ing. Gabriela Václavková 46 237 054  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4204138990 12.3.2020 Voda za obdobie od 6.2.2020-5.3.2020 (Rudník 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100024 12.3.2020 Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly Ing. Marián Foltín - OPF 52358194  248,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200130 12.3.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200172 12.3.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200250973 12.3.2020 Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ Daffer spol. s r.o. 36320439  718,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102000194 12.3.2020 Zneškodenie objemného odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  338,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 202008 12.3.2020 Prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, č. 382, č. 379 a č. 380 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  587,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202009 12.3.2020 Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  272,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670007952 12.3.2020 Mrazená zelenina ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  84,96 EUR