| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320138 |
25.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127015 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178239 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180344 |
27.3.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103022 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018(Rudník č.380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132223 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 |
10.9.2012 |
Aktualizácia bezpečnostného softvéru - produkt : ESET Smart Security OEM |
ESET, spol. s r.o. |
|
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141090314 |
3.4.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144120914 |
9.10.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
145431214 |
22.12.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000104 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101501090 |
10.2.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210233 |
9.3.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100215 |
4.2.2014 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
62,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216820 |
27.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5617568405 |
5.5.2021 |
Telefóny za obdobie od 17.4.2021 - 16.5.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
63,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670432613 |
22.12.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200199 |
22.2.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911237880 |
11.11.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
63,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776206965 |
20.8.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, net od 01.07.2015-31.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,28 EUR |