| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
2.8.2012 |
Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
14.8.2012 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 za tel.č.: 6215622, 6215624, internet. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902029 |
3.10.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210167 |
10.3.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140970412 |
12.4.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142350612 |
2.7.2012 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143851012 |
10.10.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
145211212 |
9.1.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240413 |
14.5.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830623 |
12.10.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601800203 |
7.6.2018 |
Zásah servisného technika |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
63,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320449 |
14.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400702 |
25.9.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
63,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670930775 |
15.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102450 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 01.12.2015-10.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002618 |
3.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121427 |
22.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
63,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133586 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 28.3. 2016 - 27.4.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
63,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320265 |
10.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670231182 |
9.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,67 EUR |