| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
315227719 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195994 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137921 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182519 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208782 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
615 |
25.5.2012 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5705039466 |
28.11.2022 |
Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537159 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503416 |
21.10.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722956856 |
28.3.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221373 |
9.11.2022 |
Mäso ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670817816 |
28.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300040 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100728 |
17.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1377 |
14.12.2012 |
Kuracie stehná |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302412 |
10.6.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
64,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214412 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087573 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087574 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,58 EUR |