Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670925782 4.9.2019 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  137,17 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670925807 4.9.2019 Mrazená zelenina MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  73,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019511 4.9.2019 Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706722225 4.9.2019 Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  957,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019091384 4.9.2019 Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 700190586 4.9.2019 Mulčovanie Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  1 008,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 701190096 4.9.2019 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  77,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211903393 4.9.2019 Prvouka pre druhákov AITEC, s.r.o. 43829171  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019471 4.9.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  120,00 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 246/2019/A/9 4.9.2019 Prenájom nebytových priestorov Martina Bukovčanová    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1934 2.9.2019 Čistenie obrusov KD Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 8/2019/A 28.8.2019 Prenájom priestorov KD Milan Fidrich    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 19/025 28.8.2019 Poskytovanie poradenských konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... ISA projekta, s.r.o. 46 894 641  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190182 28.8.2019 Oprava osvetlenia pred vstupom do KD, oprava čerpadla v žumpe ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5523965022 28.8.2019 Tel. : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.8.2019-16.9.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180114 28.8.2019 Vývoz črepov Rudník - Senica Zberné suroviny a.s. Žilina   36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8236389110 28.8.2019 Tel.: 034/6215624, 6215620, internet Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000330136 28.8.2019 Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000330131 28.8.2019 Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191160314 28.8.2019 Voda za obdobie od 11.07.2019 - 10.08.2019 (Rudník 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,85 EUR