| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925782 |
4.9.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925807 |
4.9.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019511 |
4.9.2019 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706722225 |
4.9.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019091384 |
4.9.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700190586 |
4.9.2019 |
Mulčovanie |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
1 008,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190096 |
4.9.2019 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211903393 |
4.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019471 |
4.9.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
246/2019/A/9 |
4.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Martina Bukovčanová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1934 |
2.9.2019 |
Čistenie obrusov KD |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2019/A |
28.8.2019 |
Prenájom priestorov KD |
Milan Fidrich |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/025 |
28.8.2019 |
Poskytovanie poradenských konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190182 |
28.8.2019 |
Oprava osvetlenia pred vstupom do KD, oprava čerpadla v žumpe |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5523965022 |
28.8.2019 |
Tel. : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.8.2019-16.9.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180114 |
28.8.2019 |
Vývoz črepov Rudník - Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236389110 |
28.8.2019 |
Tel.: 034/6215624, 6215620, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330136 |
28.8.2019 |
Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330131 |
28.8.2019 |
Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191160314 |
28.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.07.2019 - 10.08.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |