| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670733011 |
27.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460116 |
16.6.2014 |
Preprava a oprava súčiastky na KTV |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
61,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31200218 |
28.3.2012 |
Mlieko, syr , maslo |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
61,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1184 |
21.10.2015 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
61,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14042643 |
11.12.2014 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201219 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B6W04400 |
13.4.2012 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
61,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627884 |
30.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601519 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215003 |
25.2.2015 |
Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca |
Štefan Juráš |
30975425 |
60,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042560682 |
21.3.2022 |
Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
60,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313364465 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 11.5.13 - 10.6.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313412554 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.6.2013 - 10.7.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462369 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.7.2013 - 10.8.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313508386 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 11.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313558271 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 11.9.13 - 10.10.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313606772 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.10.2013 - 10.11.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113195616 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.3 - 10.12.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |