Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8330965676 10.11.2023 Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 8280805707 14.4.2021 Telefóny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (6215620, 6215624, 6215625) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 8299302491 24.2.2022 Telefóny od 01.02.2022 - 28.02.2022 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,11 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300403 26.5.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  60,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20193933 17.1.2020 Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál STAR, spol. s r.o. 18048943  60,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 776574995 23.9.2014 Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151 9.1.2013 Správa domény RUDNIK.SK Netix Solutions, s.r.o. 43783627  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130038 12.4.2013 Aerofoto na CD CBS Vydavateľstvo s.r.o. 46747818  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2014 10.7.2014 Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov Združenie miest a obcí myjavského regiónu 35593032  60,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 27/2016 26.10.2016 Dôchodci 26.10.2016 Marián Krištof   60,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 28/2017 18.3.2017 Košikári 2017 Ján Čepko   60,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 33/2017 17.11.2017 Kurz pletenia z netradičných materiálov dňa 17.11.2017 Ing. Jozef Boďa   60,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 15/2019 21.2.2019 Poskytnutie dotácie Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019088 27.5.2019 Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia GAMABUS s.r.o. 50147587  60,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 04/2020 8.6.2020 Poskytnutie finančného príspevku Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5180033 29.3.2021 Prepravné náklady za vývoz črepov Zberné suroviny a.s. Žilina 50634518  60,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 21-003/2021 27.4.2021 Poskytnutie finančného príspevku Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220005 7.3.2022 Kľúče na kanalizačný poklop 2ks VOCH s.r.o. 47030241  60,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 3/ZML/HLZ/2022 11.3.2022 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0787391939 19.8.2016 Tel. čísla : 034/6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,96 EUR