| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195993 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061224 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258342 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258341 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180420 |
9.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670927708 |
18.9.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14131004 |
25.9.2014 |
Rybie filé, zelenina mrazená |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9761607365 |
16.5.2014 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006707 |
5.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310121920 |
16.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190375 |
14.11.2019 |
Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100584 |
8.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017869 |
24.4.2018 |
Maslo tradičné 250g |
RAJO a.s. |
31329519 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105946 |
9.5.2019 |
Maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5608329202 |
5.3.2021 |
Mobily od 17.2.2021-9.3.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180868 |
12.7.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5682225527 |
18.7.2022 |
Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5631262687 |
20.7.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6762614415 |
16.6.2014 |
Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181593 |
23.1.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,48 EUR |