| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220254 |
1.4.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
2.3.2022 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022026 |
24.10.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220261 |
7.3.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
42,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220266 |
18.7.2022 |
Inzercia plošná "informácia o voľnom pracovnom mieste" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220289 |
27.9.2022 |
Úprava rozvádzača verejného osvetlenia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
504,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022029 |
16.6.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 03/2022 |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022030 |
17.3.2022 |
Zhodnotenie odpadu a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220304 |
4.4.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220331 |
23.3.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220356 |
18.7.2022 |
Kontrola prenosného HP , kontrola hadicového zariadenia, kontrola rozvodov hadicového... |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
310,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220357 |
18.7.2022 |
Kontrola prenosného HP, skúška tesnosti a pevnosti, oprava PHP ... |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220377 |
11.5.2022 |
Smetná nádoba plastová, plechová - OcÚ |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
711,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022038 |
21.3.2022 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
462,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220384 |
10.5.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220402 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
68,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
21.2.2022 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za mesiac január 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220433 |
10.5.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220472 |
21.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
102,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220488 |
16.6.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |