| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017330 |
4.5.2017 |
Reklamné predmety |
G&H,s.r.o. |
36274381 |
311,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17007 |
4.5.2017 |
Doprava autobusom |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
32783230 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101707469 |
4.5.2017 |
Voda NBD č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-9,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700450 |
4.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
260,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704000303 |
4.5.2017 |
Bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín - školenie |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122270 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie 1.1.2017 - 6.4.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122271 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-6.4.2017 (Rudník č. 115) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203936550 |
4.5.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1731 |
3.5.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Poistná |
2 |
3.5.2017 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
17-431-01649 |
2.5.2017 |
Poskytnutie finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117124067 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124087 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124088 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124066 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1730 |
27.4.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171199 |
27.4.2017 |
Aktualizácia dát do katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170082 |
27.4.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2017 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
834,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170126 |
27.4.2017 |
Ekonomické poradenstvo - exekúcia |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
12,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11702896 |
27.4.2017 |
Inventár do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
309,35 EUR |