| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
B24 |
27.8.2020 |
Zmluva o elektronickej služby BUSSINES24 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/ZO/2018A8959-1 |
26.8.2020 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912191055 |
26.8.2020 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
42,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801200177 |
26.8.2020 |
Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 956,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265959611 |
26.8.2020 |
Telefóny od 01.08.2020 - 31.08.2020 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001247 |
26.8.2020 |
Zneškodnenie odpadu, objemný odpad, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
596,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001120 |
26.8.2020 |
vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 274,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200408 |
26.8.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200405 |
26.8.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020425 |
26.8.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200681 |
26.8.2020 |
oprava čerpadla - DHZO |
PRAKTIKPUMP, s.r.o. |
36647861 |
172,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062020 |
26.8.2020 |
Maliarske práce - ZŠ |
Peter Liška |
40468984 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007086 |
26.8.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5575530426 |
26.8.2020 |
Mobily od 17.7.2020-16.8.2020 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320024705 |
26.8.2020 |
Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
24.8.2020 |
Preprava na školenie starostov - Štrbské pleso v dňoch 08.07.-10.07.2020 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
68,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
168/2020/NB |
7.8.2020 |
Prenájom bytu |
Mgr. Katarína Gogová Vitková, Bc. Daniel Goga |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2020/NP |
5.8.2020 |
Nájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
20,27 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
94-002/2020/AS14 |
5.8.2020 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Ing. Ladislav Konečník, rod. Konečník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144494 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88,73 EUR |