| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220145 |
16.6.2022 |
Oprava zvončekov na bytovke |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220488 |
16.6.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220804 |
24.10.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220897 |
3.11.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221107 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221023 |
25.1.2023 |
Zber a preprav VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230183 |
13.3.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD 379, 380, 381 a 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230372 |
24.5.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230387 |
21.8.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230756 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230577 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230847 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2020/1 |
27.11.2020 |
Udelenie licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670018706 |
18.9.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31205498 |
20.11.2012 |
Mlieko, maslo, syr Eidam, maslo Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
71,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181361 |
16.11.2018 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160608 |
21.9.2015 |
voda za obdobie od 10.07.2015-11.08.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144648 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |