Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 102070359 20.5.2015 Filé z rýb, polievková zeleninová zmes Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 115186121 21.12.2015 Voda za obdobie od 10.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 116102186 15.2.2016 Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 116109744 7.3.2016 Voda za obdobie od 14.01.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 117176747 2.11.2017 Voda za obdobie od 13.9.2017-10.10.2017(Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 117210598 26.1.2018 Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181210934 21.11.2018 Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159300 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191159299 16.8.2019 Voda za obdobie od 11.7.2019-10.8.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191208781 29.10.2019 Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300183 1.3.2023 Zelenina ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  59,55 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014102010 2.10.2014 Chlieb, pečivo a ostatné výrobky pekárske Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  59,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151544194 9.9.2022 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  59,59 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670621234 28.6.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 150099 2.6.2015 1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE Microitem v.o.s. 47779110  59,70 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 41504199 3.12.2015 Mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  59,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 9786464026 3.8.2016 Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie 1.6.2016-30.6.2016 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 8258688888 15.5.2020 Telefóny za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020(6215620, 6215624) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 8278961209 24.3.2021 Telefóny od 1.3.2021-31.3.2021 (6215620,6215624,6215625) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 8282648907 7.5.2021 Telefóny od 01.05.2021-31.05.2021 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR