| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670225623 |
20.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100756 |
15.4.2014 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811100682 |
25.6.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
59,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811356 |
9.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600040 |
15.2.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101309 |
24.6.2014 |
Chlieb, pečivo od 11.6.2014-20.6.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180209 |
7.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501033 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 380 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331151 |
25.10.2023 |
Mrazené ryby Losos ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21026 |
16.2.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102249 |
4.11.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300265 |
11.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670914297 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160158 |
7.3.2016 |
Oprava dúchadla, mebrány, servisný zásah - ČOV |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170317 |
25.4.2017 |
Oprava kopírky OcÚ |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670828497 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
21.9.2023 |
Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336272024 |
8.11.2023 |
Telefóny 01.10.23-31.10.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8332726319 |
9.11.2023 |
Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8338050727 |
9.11.2023 |
Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |