Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 670225623 20.9.2022 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,04 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014100756 15.4.2014 Chlieb, pečivo a pekárske výrobky Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  59,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811100682 25.6.2018 Elektrina za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  59,12 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670811356 9.4.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111600040 15.2.2016 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  59,16 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014101309 24.6.2014 Chlieb, pečivo od 11.6.2014-20.6.2014 Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  59,22 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20180209 7.3.2018 Pekárske výrobky AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  59,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7523501033 16.11.2021 Elektrina - Rudník 380 ZSE Energia, a.s. 36677281  59,26 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670331151 25.10.2023 Mrazené ryby Losos ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,29 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 21026 16.2.2021 Mäso - ŠJ ASbit, s.r.o. 45235091  59,30 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014102249 4.11.2014 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  59,32 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 102300265 11.4.2023 Zelenina a ovocie ŠJ TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  59,35 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670914297 9.5.2019 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 1160158 7.3.2016 Oprava dúchadla, mebrány, servisný zásah - ČOV AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170317 25.4.2017 Oprava kopírky OcÚ Ivan Kozák K&H 22707042  59,42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670828497 26.9.2018 Potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  59,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010509101 21.9.2023 Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8336272024 8.11.2023 Telefóny 01.10.23-31.10.23 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8332726319 9.11.2023 Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8338050727 9.11.2023 Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,44 EUR