| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229014 |
19.10.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716336 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193995 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-09.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210585 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018603 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061223 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807793 |
9.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000597 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302991 |
17.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
57,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001011 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
57,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211612 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14081857 |
11.12.2014 |
Rybie filé, mrazený špenát |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201461 |
2.12.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670005578 |
24.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902416 |
20.12.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000140 |
15.4.2020 |
Reinštalácia OS Windows pre PC Acer |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022371 |
3.11.2022 |
Strava na voľby 29.10.2022 |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301000156 |
23.1.2023 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180873 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
21.2.2022 |
Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 - OcÚ, ZŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,77 EUR |