| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
313415654 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462863 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013 - 11.8.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510115 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510115 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313563350 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 12.9.13 - 11.10.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313607758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913002626 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
55,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11032016 |
11.3.2016 |
Vŕbové prútie |
Pavel Procházka |
|
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003110 |
16.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000323 |
25.2.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934260 |
30.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612107940 |
3.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
55,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322976 |
17.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210365 |
12.4.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214009 |
3.9.2014 |
Vozidlo MY356 AI - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932825 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200975817 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100135 |
29.1.2014 |
Pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306352 |
14.2.2023 |
Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
56,00 EUR |