| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.2013 - 12.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313223333 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313366749 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.5.2013-11.6.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415654 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462863 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013 - 11.8.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510115 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510115 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313563350 |
4.11.2013 |
Voda za obdobie od 12.9.13 - 11.10.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313607758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300543 |
26.5.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401844 |
19.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230254 |
13.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000340 |
29.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320522 |
31.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830756 |
12.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000162 |
4.2.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670901050 |
17.1.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
23.10.2014 |
Oprava sporáku BEKO v NBD č. 379 |
ERVÍN SEKÁČ |
30977223 |
55,20 EUR |