| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670512032 |
6.5.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670739894 |
6.12.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002146 |
11.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102096 |
7.10.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.9.2016 do 30.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
56,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481536 |
30.9.2020 |
Ochranné sklá, gumené puzdro - mobily |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191308 |
3.10.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5523965022 |
28.8.2019 |
Tel. : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.8.2019-16.9.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
174 |
28.2.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001257 |
5.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121255 |
17.9.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201522 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67013173 |
30.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901396 |
16.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300345 |
18.4.2023 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220813 |
30.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120755 |
17.9.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130350 |
20.5.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311131153 |
15.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140234 |
7.4.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311140903 |
10.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |