Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20200239 24.2.2020 Pracovný materiál - zasadačka OcÚ STAR, spol. s r.o. 18048943  1 854,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200224 15.4.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200206 25.2.2020 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  78,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 202002 31.3.2020 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2020 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 074,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020018 7.2.2020 Odkalenie ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749  433,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200172 12.3.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200162 31.3.2020 Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok ELMAK s.r.o. 36295621  150,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020015 6.11.2020 Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD Natex - Lukáš Naď 46038892  2 000,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020014 11.6.2020 Kominárske práce Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20200133 7.2.2020 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  65,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200130 12.3.2020 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020011988 2.6.2020 Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ PAPERA s.r.o. 46082182  29,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200098 4.3.2020 Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD ELMAK s.r.o. 36295621  1 520,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020008 23.1.2020 Samolepky na komunálny odpad UNIVERSALPRINT, s.r.o. 46126236  157,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200076 19.2.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200072 19.10.2020 Tabuľa iPAINT NOW MAGNETIC BOARD 207x140CM - ZŠ iPAINT s.r.o. 48052868  389,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020007 31.3.2020 Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa Pišta Miko s.r.o. 44192584  9 907,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200069 4.12.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200067 18.6.2020 Realizácia hygienického auditu Mypro s.r.o. 52 531 431  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200064 9.12.2020 Správa IT Infraštruktúry - ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR