Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O spolupráci 15/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Miroslav Mareček    
Detail Zmluva O spolupráci 16/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Peter Beňo    
Detail Zmluva O spolupráci 17/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Ing. Jozef Boďa    
Detail Zmluva O spolupráci 18/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Jaroslav Rehorčík    
Detail Zmluva O spolupráci 19/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Danuška Ptáčková    
Detail Zmluva O spolupráci 20/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Ján Patinka    
Detail Zmluva O spolupráci 21/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Katarína Holubová    
Detail Zmluva O spolupráci 22/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Anna Hinerová    
Detail Zmluva O spolupráci 23/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Mária Jeremiásová    
Detail Zmluva O spolupráci 27/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Elena Tomišová   100,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 28/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Mgr. Erika Pszotová   100,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 29/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Marián Krištof   100,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 25/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Mgr. Lívia Grznárová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 26/2018 16.3.2018 Nevšedné podoby prútia 2018 Mgr. Peter Obuch, PhD.   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 018201810 14.3.2018 FABIA MY 356 AI Marek Maliarik 32718764  655,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018019 14.3.2018 Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za február 2018 Falc-Com s.r.o., 36691178  117,60 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 1 14.3.2018 Dohoda u ukončení zmluvy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518   
Detail Faktúra došlá 184425 14.3.2018 Poplatok za vystavenie potvrdenie pre obec Slovenská komora exekútorov 35659718  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800102 14.3.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  122,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018104 14.3.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie február 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR