| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800263 |
14.3.2018 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
160,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1817 |
12.3.2018 |
Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4 558,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180272 |
9.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807768 |
9.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
78,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670807793 |
9.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101179 |
9.3.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
88,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670805933 |
7.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670805811 |
7.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180209 |
7.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670806905 |
7.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180100553 |
7.3.2018 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
254,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18105 |
7.3.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
243,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191002952 |
7.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191003830 |
7.3.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
6,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224141230 |
7.3.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224141231 |
7.3.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017800024 |
7.3.2018 |
Spoločné financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 622,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
7.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013249 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013250 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |