Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 1191058005 16.11.2018 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  44,44 EUR 
Detail Zmluva O dotáciách PHZ-OPK1-2018-001471-003 13.11.2018 Dotácia na projekt :"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  20 767,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191064402 13.11.2018 Mlieko, maslo - ŠJ RAJO a.s. 31329519  58,43 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1191064401 13.11.2018 Mlieko, tvaroh - ŠJ RAJO a.s. 31329519  4,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670834777 13.11.2018 Potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  81,27 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670834719 13.11.2018 Mrazené potraviny - ŠJ MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  21,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 18240 13.11.2018 Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku Universalprint, s.r.o. 46126236  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811044 13.11.2018 Nábytok ZŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  510,50 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 001 12.11.2018 Zriadenie vecného bremena Rastislav Klč    
Detail Faktúra došlá 8219919393 8.11.2018 Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,54 EUR 
Detail Zmluva Úverová 009020214038 6.11.2018 Banková záruka VÚB, a.s. 31320155  46 750,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 1 6.11.2018 Banková záruka VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva O dielo 1010172019 6.11.2018 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 2018747 6.11.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116146875 6.11.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116146876 6.11.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00154669 5.11.2018 Perá s obecné National Pen   230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018111384 5.11.2018 Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1840 5.11.2018 Vývoz ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva Nájomná 1402 31.10.2018 Prenájom poľnohospodárskej pôdy BIOMILA spol. s r.o. 46849513