| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900806 |
10.6.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
452,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190553048 |
10.6.2019 |
Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190482 |
10.6.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019281 |
10.6.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071186651 |
10.6.2019 |
Balíček Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904226759 |
10.6.2019 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706642764 |
10.6.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
02 |
7.6.2019 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
63 496,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191114195 |
7.6.2019 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
52,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191114194 |
7.6.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670919715 |
7.6.2019 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670919720 |
7.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190734 |
7.6.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
77,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19374 |
7.6.2019 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
199,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901165 |
7.6.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1928 |
7.6.2019 |
Čistenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1927 |
5.6.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/016 |
5.6.2019 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918669 |
4.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
26,08 EUR |