| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8696988569 |
2.7.2019 |
Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2193002535 |
2.7.2019 |
Vyjadrenie p.č. 25508/1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019071403 |
2.7.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/14 |
2.7.2019 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
239,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911132601 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911123402 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
142,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019064 |
2.7.2019 |
Oblečenie pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
340,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019063 |
2.7.2019 |
Služobné obleky pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019010 |
2.7.2019 |
Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06812146125 |
2.7.2019 |
Poistka č. 6812146125 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901378 |
1.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905573 |
27.6.2019 |
Hygienické potreby - ZŠ |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
218,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052019 |
27.6.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019309 |
27.6.2019 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190075 |
27.6.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127/2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č.... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39 464,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904341707 |
27.6.2019 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110837 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110838 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110835 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110836 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |