Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 215/2017 | 17.7.2017 | Kúpna zmluva | Virago parts spol. s r.o. | 43828663 | 55 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214998 | 21.6.2021 | Mulčovanie a vykášanie krajníc | Technické služby mesta | 00514080 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21475 | 6.10.2021 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 198,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21456 | 10.2.2021 | Potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21455 | 10.2.2021 | Potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2142205878 | 3.9.2014 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2142203214 | 3.9.2014 | Tlačivá do MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 214118375 | 16.5.2014 | Voda za obdobie od 11.4. 13 - 9.4.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 23,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141102743 | 5.3.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214023 | 5.2.2015 | Oprava VW DADY | Štefan Juráš | 30975425 | 89,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214020 | 28.11.2014 | výfuk koncový, výfuk stredný, tesniaca pasta, práce - vozdilo MY356AI | Štefan Juráš | 30975425 | 151,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21401850 | 16.5.2014 | Didaktické pomôcky do MŠ | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 309,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214009 | 3.9.2014 | Vozidlo MY356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 55,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214007 | 16.7.2014 | Oprava auta | Štefan Juráš | 30975425 | 167,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214002 | 21.3.2014 | Oprava + materiál vozidla MY 356 AI | Štefan Juráš | 30975425 | 137,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21400118 | 31.5.2021 | Audit individuálnej účtovnej závierky | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 834,72 EUR |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 214/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o vytvorení diela | Marián Krištof | 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2134 | 9.12.2021 | Rekonštrukcia kancelárií - Obecný úrad | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21339 | 16.7.2021 | Mäso, maslo - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 31,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2133 | 7.12.2021 | Vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 |
