Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11707282 28.9.2017 Kastról, varič na vodu - ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  145,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1743 2.10.2017 Kontrola strešnej krytiny v NBD č. 381, 382, 380 a 379 CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553   
Detail Faktúra došlá 20170390 5.10.2017 Plošnú inzerciu v týždenníku Kopaničiar expres č. 39/2017 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  97,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/079 5.10.2017 Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického ELASON s.r.o. 47999870  398,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 17kdi00639 5.10.2017 Kontrola bezpečnosti detského ihriska E K O T E C spol. s r.o. 00687022  386,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717848 5.10.2017 Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  707,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323717849 5.10.2017 Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017-324 5.10.2017 Čistenie kanalizácie AZ kanalizácie, s.r.o. 44188013  154,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017008 5.10.2017 Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 KOMTEL s.r.o. 36325252  1 158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017039 5.10.2017 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2017 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 029,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0307615484 5.10.2017 Mobily : 0905127630, 0908394554 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  42,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 117166038 5.10.2017 Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  53,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 117166037 5.10.2017 Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  38,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 117166017 5.10.2017 Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  107,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 21172851 5.10.2017 UC Prvouka pre druhákov - ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  23,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2017 1744 5.10.2017 Revízie komínov Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  0,00  
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 9/2017/A 6.10.2017 Prenájom nebytových priestorov Lenka Vojtková    
Detail Zmluva O dielo 101/2017/08431 6.10.2017 Zmluva o dielo CESTY NITRA, a.s. 34128344  58 263,07 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 05102017 6.10.2017 Kúpna zmluva Jozef Tamáš   1 435,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 30082017 6.10.2017 Poskytnutie finančnej hotovosti Dobrovoľný hasičský zbor Rudník 001774741501  226,58 EUR