| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
13/ZML/HLZ/2022 |
8.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Anna Cáfalová |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22/ZML/HLZ/2022 |
6.6.2022 |
Deň detí - Cesta lesných škriatkov v obci Rudník |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622109 |
27.9.2022 |
Oprava rozhlasu |
TESA servis |
36963160 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
12.9.2023 |
Školenie - Hygiena potravín ŠJ |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
213/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Anežka Škundová |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
304/ZML/HLZ/2025 |
11.4.2025 |
Nevšedné podoby prútia |
Anežka Škundová |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
423/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Anežka Lišková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
456/ZML/HLZ/2026 |
3.6.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 - organizačná príprava vystúpenia detí zo ZŠ Rudník |
Mgr. Erika Praženková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7744993823 |
9.1.2013 |
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - obdobie od 12.4.2012 - 11.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
4.7.2012 |
Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.8.2012 |
Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 12.8.12 - 11.9.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 12.9.2012-11.10.2012 - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.11.2012 |
Voda od 12.10.12 - 11.11.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795931203 |
23.5.2017 |
Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670636625 |
23.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69,89 EUR |