Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O spolupráci 13/ZML/HLZ/2022 8.4.2022 Nevšedné podoby prútia 2022 Anna Cáfalová   70,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 22/ZML/HLZ/2022 6.6.2022 Deň detí - Cesta lesných škriatkov v obci Rudník Mgr. Katarína Gogová Vitková   70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 622109 27.9.2022 Oprava rozhlasu TESA servis 36963160  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023079 12.9.2023 Školenie - Hygiena potravín ŠJ Ing. Martina Bakošová 46252592  70,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 213/ZML/HLZ/2024 8.3.2024 Zmluva o spolupráci Anežka Škundová   70,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 304/ZML/HLZ/2025 11.4.2025 Nevšedné podoby prútia Anežka Škundová   70,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 423/ZML/HLZ/2026 16.3.2026 Nevšedné podoby prútia 2026 Anežka Lišková   70,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 456/ZML/HLZ/2026 3.6.2026 Nevšedné podoby prútia 2026 - organizačná príprava vystúpenia detí zo ZŠ Rudník Mgr. Erika Praženková   70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7744993823 9.1.2013 Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 28.5.2012 Voda Rudník 380 - obdobie od 12.4.2012 - 11.05.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 4.7.2012 Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 2.8.2012 Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 22.8.2012 Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 27.9.2012 Voda za obdobie 12.8.12 - 11.9.12 Rudník č. 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 22.10.2012 Voda za obdobie 12.9.2012-11.10.2012 - Rudník č. 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 20.11.2012 Voda od 12.10.12 - 11.11.12 Rudník č. 380 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200125364 9.1.2013 Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9795931203 23.5.2017 Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670636625 23.11.2016 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  69,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2023 15.3.2023 Pranie a čistenie obrusov KD Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169  69,89 EUR