| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191428409 |
19.10.2023 |
Mlieko, tvaroh, jogurt ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300961 |
19.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
99,95 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
166/ZML/HLZ/2023 |
17.10.2023 |
Stretnutie občanov nad 62 rokov |
Marián Krištof |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
168/ZML/HLZ/2023 |
17.10.2023 |
Stretnutie občanov nad 62 rokov |
Zdenka Siváková |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329609 |
11.10.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329671 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301058 |
11.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
98,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329520 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
116,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231220 |
6.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670328467 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23455 |
6.10.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
423,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301027 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670327625 |
6.10.2023 |
Mrazená hydina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670327626 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300995 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301003 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
91,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
164/ZML/HLZ/2023 |
5.10.2023 |
Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Rudníku |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
160/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
161/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Prenájom nájomného bytu v NBD č. 380 |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
162/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
55 052,53 EUR |