Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2021011 20.5.2021 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202101001 24.1.2022 Kompostér JRK HORTO 1000 JRK Slovensko s.r.o. 50530950  3 239,64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20210100 16.2.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  50,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021010 3.6.2021 Výmena ventilu - NBD č. 381 pivnica Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  107,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210097 8.12.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210092 3.11.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210091 31.5.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021009 19.2.2021 Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210079 6.10.2021 Správa IT Infraštruktúry v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210076 13.9.2021 Lišta na káble biela, UTP spojka, kábel PATCH UTP 2m, montážny materiál Michal Mikláš - compIT 45905215  45,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210074 29.9.2021 HP adapter 90W orig., HP DC Jack Michal Mikláš - compIT 45905215  37,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210072 6.9.2021 Správa IT Infraštruktúry - ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210070 18.8.2021 Kamera do auta HD DVR AUTOMALEK, s.r.o. 36778834  49,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021007 21.12.2021 Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu Ing. Miroslav Gočál 36965464  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210063 2.9.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021006 28.4.2021 Oprava hadičky ku kotlu v byte č. 1 v NBD 381 a riešenie poruchy v kúpelni v byte č. 2 NBD 382 Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32722940  253,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210056 6.9.2021 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210055 13.7.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210054 14.4.2021 Vitamíny, dezinfekcia - Testovanie COVID-19 Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  1 037,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021005 12.3.2021 Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... Ing. Pavol Pálka 34735526  4 200,00 EUR