Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20214 22.12.2020 Dodávka a montáž oplotenia zberného miesta pri kultúrnom dome Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum   13 772,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 2021389 8.11.2021 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  47,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021385 13.7.2021 Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021318 30.11.2021 Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA BELLIFER s.r.o. 52279383  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021311 8.6.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021290 16.11.2021 Stolové kalendáre na rok 2022 BELLIFER s.r.o. 52279383  336,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021266 18.5.2021 Vývoz ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749  347,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20212457 18.8.2021 Pracovné oblečenie - DHZ FLORIAN, s.r.o. 36427969  1 498,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021238 5.5.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021221 5.5.2021 Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie PreVaK, s.r.o. 35 915 749  123,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20212188 16.11.2021 Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody STAR, spol. s r.o. 18048943  25,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 202121 13.12.2021 Oprava a prehliadka plynových spotrebičov NBD č. 380, 381 a 382, prehliadka kotla v OcÚ Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  752,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021202 13.7.2021 WebLES - užívateľská podpora Foresta SK, a.s. 36368741  73,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 20211882 16.7.2021 Čistenie kanalizácie - 9RD Sezako Trnava s.r.o. 36263800  962,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021169 14.4.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021167 24.1.2022 Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického ELASON s.r.o. 47999870  674,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211612 24.1.2022 Chlieb a pečivo - ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  57,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021159 5.5.2021 Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 16/2021 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  109,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021154 14.4.2021 Prečerpávanie, ČOV uskladnenie PreVaK, s.r.o. 35 915 749  386,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20211538 15.12.2021 Chlieb a pečivo ŠJ AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  41,30 EUR