Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 17752 12.1.2018 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  153,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 20171671 12.1.2018 Pekárenské výrobky AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  91,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 1010558 12.1.2018 Potraviny Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  101,24 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 01/2018/A 12.1.2018 Prenájom nebytového priestoru v KD Jarmila Peterková    
Detail Faktúra došlá 2078010019 11.1.2018 Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár MiniM s.r.o. 36270253  25,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004045 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  526,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004044 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č.2) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  13,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004043 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  154,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004039 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník 22393/38) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  20,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004037 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka Švancarova dolina) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  77,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004036 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka u Mockov) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  215,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2811004047 11.1.2018 Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  9,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017680 11.1.2018 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170515 11.1.2018 Oprava zvončekov NBD 379 ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  303,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 117193928 11.1.2018 Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 379) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  44,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 117193927 11.1.2018 Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 380) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  44,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 117193908 11.1.2018 Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 382) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  95,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 117193907 11.1.2018 Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (11.11.2017-6.12.2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  32,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111701011 11.1.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  64,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101702110 11.1.2018 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  79,54 EUR