| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2027 |
2.9.2020 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2026 |
4.8.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20257 |
2.7.2020 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
232,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025420 |
19.11.2020 |
Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
56,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2025 |
4.8.2020 |
Vrecia na odpad 120 l plastové |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202445 |
15.5.2020 |
Plastová nádoby, kovová nádoba, kompostér |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
774,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2024 |
3.8.2020 |
Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202330216 |
24.5.2023 |
Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20233 |
9.11.2023 |
Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 |
IGOR PRIBIŠ |
40 469 123 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202328 |
8.11.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
1 098,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023273 |
10.11.2023 |
Kalendár stolový 2024 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023206 |
8.11.2023 |
WebLES - užívateľská podpora 1.1.2023-31.12.2023 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231579 |
8.11.2023 |
Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231359 |
8.11.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231330 |
13.11.2023 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023130 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231285 |
25.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231220 |
6.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231150 |
19.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
104,35 EUR |