| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318314 |
13.6.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670321722 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
134,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670320985 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
97,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670320066 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670319183 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670324940 |
12.9.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
237,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670328467 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670327626 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329671 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329520 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
116,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326773 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670325912 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670333046 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
172,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331384 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670332366 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340091 |
12.2.2014 |
Potraviny za mesiac janurár 2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
36,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340950 |
11.6.2014 |
Potraviny za mesiac máj |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
7.4.2014 |
Potraviny za mesiac marec 2014 |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14023 |
7.7.2014 |
Potreby do materskej školy Rudník |
NOMIland, s.r.o. |
361 743 19 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177,90 EUR |