| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170148 |
9.5.2017 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 15/2017 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700452 |
9.5.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
429,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2710009959 |
9.5.2017 |
Elektrina za obdobie 01.01.2017-31.01.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170595 |
12.5.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
34,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17270 |
12.5.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
134,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321704067 |
12.5.2017 |
Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
308,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
15.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170395 |
17.5.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171312845 |
17.5.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
17.5.2017 |
Oblek komplet pre člena DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
214,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700306 |
17.5.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
124,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700626 |
17.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
199,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171788 |
17.5.2017 |
Didaktické pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716466 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716336 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415615698 |
23.5.2017 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170053 |
23.5.2017 |
Oprava miestnej komunikácie |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180017 |
23.5.2017 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
23.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |