| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22109051 |
24.9.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022023 |
17.3.2022 |
Montáž sanity a ohrievača vody v MŠ Rudník |
Pavol Balvirčák - Kompez |
32717199 |
1 215,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241 |
14.3.2022 |
PVC vchodové dvere OcÚ |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1 213,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101779 |
6.10.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 209,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
7.5.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 203,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1751 |
20.12.2017 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180604 |
25.6.2018 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie "Rudník, lokalita IBV Machlové" |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
23.1.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník |
PVB-ds, s.r.o. |
54332079 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306112 |
10.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
394/ZML/HLZ/2026 |
6.2.2026 |
Poskytnutie dotácie |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rudník |
008970193024 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012101293 |
25.8.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 198,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019045 |
16.8.2019 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
26.4.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
24.5.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210138 |
8.6.2021 |
Sčítanie - notebook, kábel, rozbočka, kalkulačka, podložka pod pc, usb, kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
1 186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
9.10.2018 |
Poistka od 10.10.2018 - 09.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
1 178,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130081 |
20.5.2013 |
Dopravné značky |
IMPULZ MEDIA, s.r.o. |
43931111 |
1 171,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13013 |
16.4.2013 |
POV13026 |
IMPULZ MEDIA, s.r.o. |
43931111 |
1 171,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019001 |
11.4.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 162,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220142 |
16.6.2022 |
Oprava rozhlasu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 161,78 EUR |