| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
623160 |
13.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia po víchrici |
TESA servis |
36963160 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229671 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229670 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229672 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230826 |
13.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
24,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231330 |
13.11.2023 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301736 |
13.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
713,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230715 |
13.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191245969 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 231,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112496330 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300169 |
13.11.2023 |
Realizácia dňa 16.10.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
299,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230077 |
13.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305232783 |
13.11.2023 |
Predškolská výchova - MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232204924 |
10.11.2023 |
Tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771071 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330965676 |
10.11.2023 |
Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230481 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230482 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582718940 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708028372 |
10.11.2023 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |