Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051516166 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -190,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051520193 | 10.2.2016 | Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 72,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051520033 | 10.2.2016 | Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávka energií | 333/ZML/HLZ/2025 | 8.7.2025 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva Dodávka energií | 440/ZML/HLZ/2026 | 28.5.2026 | Zmluva o dodávke plynu | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva Dodávka energií | 441/ZML/HLZ/2026 | 28.5.2026 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14035 | 9.10.2014 | Inventár hračiek do MŠ | MALUNET s.r.o. | 27858162 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20146495 | 9.12.2014 | Skákací pytel, míč aspik, MLT lemonball | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | 82,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1804 | 25.1.2018 | Transparentné vrecia na odpad | MANUTAN s.r.o. | 123,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | S332402737 | 29.1.2013 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 74,16 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1527 | 14.5.2015 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S352405105 | 21.5.2015 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1619 | 22.3.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S362404582 | 7.4.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S36240458 | 3.5.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1717 | 10.3.2017 | Odpadové vrecia | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S372404608 | 29.3.2017 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S382403228 | 31.1.2018 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 102,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1913 | 20.3.2019 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 234,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392404776 | 26.3.2019 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 234,72 EUR |