| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
0001 |
8.1.2019 |
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
0002 |
3.10.2019 |
Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
92 478,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000307615484 |
6.11.2020 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00071186651 |
2.6.2020 |
Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0007400014534 |
9.10.2020 |
Elektrina |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
469,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
001 |
12.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Rastislav Klč |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001/2011 - SD |
6.6.2011 |
" Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru |
Ing. Jozef Švajdleník |
36117790 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008478 |
25.6.2018 |
Trofeje, štítky - ZŠ |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
48,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012019 |
16.1.2019 |
Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni |
Peter Liška |
40468984 |
382,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012020 |
4.3.2020 |
Realizačné stavebné práce - MŠ |
Peter Liška |
40468984 |
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012022 |
24.1.2022 |
Čistenie odpadového potrubia na bytovom dome č. 379, č. 380 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001467 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00154669 |
5.11.2018 |
Perá s obecné |
National Pen |
|
230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
002 |
10.1.2020 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
002-2017/10 |
31.1.2017 |
Oprava VW Cady |
Marek Maliarik |
32718764 |
257,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020140002 |
23.1.2014 |
Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d |
STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik |
18048943 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002019009 |
3.7.2019 |
Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002202210 |
24.1.2022 |
Zadné svetlo - Citroen Jumper |
Marek Maliarik |
32718764 |
173,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
003 |
17.2.2020 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
003/2022 |
24.1.2022 |
Servis garážovej brány v Hasičskej budove |
Miloš Marianek-MARK |
40830217 |
108,00 EUR |