Verejný register odberateľských vzťahov


   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 0001 8.1.2019 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva O dielo 0002 3.10.2019 Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... CESTY NITRA, a.s. 34128344  92 478,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 000307615484 6.11.2020 Mobily - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  77,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 00071186651 2.6.2020 Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0007400014534 9.10.2020 Elektrina SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  469,00 EUR 
Detail Zmluva O zriadení vecného bremena 001 12.11.2018 Zriadenie vecného bremena Rastislav Klč    
Detail Zmluva Dodávateľská 001/2011 - SD 6.6.2011 " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru Ing. Jozef Švajdleník 36117790  820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0011008478 25.6.2018 Trofeje, štítky - ZŠ Victory sport, spol. s r.o. 35774282  48,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012019 16.1.2019 Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni Peter Liška 40468984  382,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012020 4.3.2020 Realizačné stavebné práce - MŠ Peter Liška 40468984  96,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012022 24.1.2022 Čistenie odpadového potrubia na bytovom dome č. 379, č. 380 Vladimír Košnár - K.V.KANAL 46884564  307,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001467 4.10.2019 Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860  18,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 00154669 5.11.2018 Perá s obecné National Pen   230,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 002 10.1.2020 Zriadenie spoločnej obecnej úradovne Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 002-2017/10 31.1.2017 Oprava VW Cady Marek Maliarik 32718764  257,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0020140002 23.1.2014 Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik 18048943  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002019009 3.7.2019 Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW S AUTO, s.r.o. 45395233  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002202210 24.1.2022 Zadné svetlo - Citroen Jumper Marek Maliarik 32718764  173,28 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 003 17.2.2020 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 003/2022 24.1.2022 Servis garážovej brány v Hasičskej budove Miloš Marianek-MARK 40830217  108,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies