| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
03/2017/A |
23.2.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Jozef Lišaník |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03/2017/KZ |
29.11.2017 |
Predaj pozemkov |
Rudolf Ferianec |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
9.4.2018 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri OcÚ |
Ján Mizerák |
32718713 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03042013 |
5.4.2013 |
Predaj pozemkov v k.ú. Rudník |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
5.10.2017 |
Mobily : 0905127630, 0908394554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
2.11.2017 |
Mobily : 0911899227,0905127630, 0908394554 za obdobie 17.10.2017-16.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
28.11.2017 |
Mobily : 0905127630,0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.11.2017-16.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
11.1.2018 |
Mobily OcÚ 17.12.2017-16.1.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.1.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899227 za obdobie od 17.1.2018-16.2.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
7.3.2018 |
Mobily OcÚ, ZŠ za obdobie od 17.2.2018-16.3.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
3.4.2018 |
Mobily za obdobie 17.3.2018-16.4.2018 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.4.2018 |
Mobily : 0911/899227, 0905/127630 za obdobie 17.4.2018-16.5.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.5.2018 |
Mobily : 0911/899 227, 0905/127 630, 0908/394 554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
12.7.2018 |
Mobily za obdobie od 17.6.2018-16.7.2018 (0905/127630, 0911/899227, 0908/394554) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
31.7.2018 |
Mobily : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.7.2018-16.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.8.2018 |
Mobily: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.8.2018-16.9.2018) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
21.2.2022 |
Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 - OcÚ, ZŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.1.2023 |
Mobily OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
21.8.2023 |
Telefóny za 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
65,68 EUR |