Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 180840 16.2.2018 Plastová nádoba 120 l - zelená MEVA-SK, s.r.o. 31681051  615,60 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/2018/ZŠ 14.2.2018 Rámcová kúpna zmluva ŠEVT a.s. 31331131   
Detail Zmluva Iná 1 14.2.2018 Poskytnutie odborných služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára (OLH) Ing. Pavol Konečný    
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1808 13.2.2018 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1809 13.2.2018 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 20180136 13.2.2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  69,31 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 101145 13.2.2018 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  98,52 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670804709 13.2.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  89,05 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670804687 13.2.2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  99,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 18040 13.2.2018 Mäso a mäsové výrobky ASbit, s.r.o. 45235091  255,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 8201959371 13.2.2018 Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323800020 13.2.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7323800021 13.2.2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181101961 13.2.2018 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011800021 13.2.2018 Posýpanie Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  133,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180102 13.2.2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018033 13.2.2018 Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 101802041 13.2.2018 Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  43,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101800121 13.2.2018 Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  105,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111800014 13.2.2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjmového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  84,60 EUR