Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 2 16.9.2014 Nájomná zmluva MAXUS s.r.o. 44 662 211   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 3 31.1.2017 Prenájom nebytových priestorov MAXUS s.r.o. 44662211   
Detail Zmluva Nájomná 31.5.2010 9.8.2017 Skončenie zmluvného vzťahu dohodou MAXUS s.r.o. 44662211   
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1817 12.3.2018 Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník MAXUS s.r.o. 44662211  4 558,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 18014 27.3.2018 Strecha ZŠ MAXUS s.r.o. 44662211  4 558,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014005 23.1.2014 DM obec Rudník ( digitálny mapový podklad TMO 1T, multilicencia, digitálny mapový podklad,... MBKart - European Map Center International s.r.o. 44 066 813  135,29 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb QUO-17263-Z5S6/0 19.4.2016 Uverejnenie inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ZF1602001 3.5.2016 Dodatočný informačný riadok MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  120,00 EUR 
Detail Zmluva Iná QUO-42841-G8D8/ 13.12.2017 Uverejnenie inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  106,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 181200049 25.1.2018 Firemný profil Basic ONLINE MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  106,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2018 20.3.2018 Projektová dokumentácia - Miestna komunikácia a parkové úpravy v Obci Rudník MEDIPROJEKT spol. s r.o. 30998441  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/2015 19.1.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie - 6x v papierovej forme + 1 x CD " Miestna komunikácia a... MEDIPROJEKT, spol. s r.o. 30998441  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210633 27.10.2022 Vlajka SR 100x150 cm Megatlač s.r.o. 51244489  17,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2021 2134 9.12.2021 Rekonštrukcia kancelárií - Obecný úrad MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891  0,00  
Detail Faktúra došlá 1020150034 25.2.2015 TN360 Brother Toner - MŠ Mesim s.r.o. 46035486  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá - projekt 4014200038 13.4.2012 Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... Mesto Myjava 00309745  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4016200049 3.5.2012 Prevádzka cintorínov za rok 2011 Mesto Myjava 00309745  1 741,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4014300022 7.3.2013 Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 Mesto Myjava 00309745  1 940,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012400021 21.3.2014 V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... Mesto Myjava 00309745  1 682,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012500015 25.2.2015 Financovanie prevádzky cintorínov Mesto Myjava 00309745  1 148,44 EUR