| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
16.9.2014 |
Nájomná zmluva |
MAXUS s.r.o. |
44 662 211 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3 |
31.1.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31.5.2010 |
9.8.2017 |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1817 |
12.3.2018 |
Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4 558,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18014 |
27.3.2018 |
Strecha ZŠ |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4 558,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005 |
23.1.2014 |
DM obec Rudník ( digitálny mapový podklad TMO 1T, multilicencia, digitálny mapový podklad,... |
MBKart - European Map Center International s.r.o. |
44 066 813 |
135,29 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
QUO-17263-Z5S6/0 |
19.4.2016 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZF1602001 |
3.5.2016 |
Dodatočný informačný riadok |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
QUO-42841-G8D8/ |
13.12.2017 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
20.3.2018 |
Projektová dokumentácia - Miestna komunikácia a parkové úpravy v Obci Rudník |
MEDIPROJEKT spol. s r.o. |
30998441 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/2015 |
19.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - 6x v papierovej forme + 1 x CD " Miestna komunikácia a... |
MEDIPROJEKT, spol. s r.o. |
30998441 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2134 |
9.12.2021 |
Rekonštrukcia kancelárií - Obecný úrad |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020150034 |
25.2.2015 |
TN360 Brother Toner - MŠ |
Mesim s.r.o. |
46035486 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
4014200038 |
13.4.2012 |
Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... |
Mesto Myjava |
00309745 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016200049 |
3.5.2012 |
Prevádzka cintorínov za rok 2011 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 741,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014300022 |
7.3.2013 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 940,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012400021 |
21.3.2014 |
V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 682,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012500015 |
25.2.2015 |
Financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 148,44 EUR |