| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200079 |
31.3.2020 |
Zmluva č. A/2023/12/2008 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707179534 |
14.1.2021 |
Zemný plyn od 01.01.2021-31.01.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707205243 |
3.2.2021 |
Zemný plyn od 01.02.2021-28.02.2021 (Rudník1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08707179534 |
10.2.2021 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707233184 |
5.3.2021 |
Zemný plyn od 1.3.2021-31.3.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842535324 |
14.4.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852218153 |
5.5.2021 |
Zemný plyn od 1.5.2021 do 31.5.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707311044 |
2.6.2021 |
Zemný plyn od 01.06.2021 - 30.06.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8639569758 |
13.7.2021 |
Zemný plyn od 01.07.2021 - 31.07.2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707362377 |
27.8.2021 |
Zemný plyn od 01.08.2021-31.08.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707389532 |
6.9.2021 |
Zemný plyn od 01.09.2021 do 30.09.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707415107 |
6.10.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707442822 |
3.11.2021 |
Plyn za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707479669 |
2.12.2021 |
Plyn za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
24.8.2012 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2011 - 18.8.2012 Rudník č. 2 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
907,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1604 |
22.1.2016 |
MŠ - hračky a písacie potreby |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
906,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173054 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobia 15.12.10.31.12.11,01.01.12-24-01-12,25.01.12-12-9-12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
903,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2514 |
26.5.2025 |
Plastová nádoba na odpad 120 l zelená |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
901,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006605 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
900,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
4.4.2013 |
Prenájom ozvučovacej techniky, služby zvukára na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900,00 EUR |