| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011100021 |
24.2.2021 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2 777,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210098 |
28.4.2021 |
Kopírka a tlačiareň v jednom CANON iR Advance DX - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/243 |
15.11.2019 |
PVC vchodové dvere - KD |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
2 703,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482469 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 650,58 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
160/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012817 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník DOLINA č. 116 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2 591,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
10.7.2018 |
Autorské a licenčné poplatky za 2Q 218, servisný poplatok, práce podľa pracovných výkazov |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 531,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14022 |
3.7.2014 |
Úpravy výtlkov asfaltovým betónom |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2 505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140164 |
23.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle OBJ č. 14022 : Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2 505,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
400/ZML/HLZ/2026 |
5.3.2026 |
Poskytnutie dotácie |
Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. |
54345987 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/05/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
2 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180115 |
19.12.2018 |
Zemné práce strojom, dovoz kameňa, odvoz hliny PVC rúra, výrez asfaltu, pomocné práce,... |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
2 469,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230803484 |
7.3.2022 |
Elektrina od 01.02.2022 - 28.02.2022 - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 465,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019007 |
23.4.2019 |
Vinylová podlaha, OSB doska, podložka s parozábranou |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
2 457,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
22.3.2012 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
2 427,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131789495 |
6.5.2022 |
Elektrina - Lokalita U Hluchých |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 424,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
1.8.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia bývalej MŠ v Obci Rudník na byt " |
Ing. MILAN ANTOLÍK - Minor |
17483425 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202022 |
16.7.2020 |
KTV - servisný poplatok na rok 2020, autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 384,44 EUR |