| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314712 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314713 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314714 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400053 |
5.3.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
622,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400123 |
5.3.2014 |
Jazdný výkon - ZU, pracovný výkon - ZU, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
97,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400175 |
21.3.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
321,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400314 |
16.5.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400456 |
16.6.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
638,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400669 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400757 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
609,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400984 |
3.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
285,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401110 |
23.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
636,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401286 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401287 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401288 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401289 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401290 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401291 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401292 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40,85 EUR |