|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4181103023 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120023 |
28.5.2012 |
Výkop, zákop a úprava terénu strojom JCB 4CX, odvoz hliny vozidlom LIAZ 706 MY 294 AK |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
534,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001/2011 - SD |
6.6.2011 |
" Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru |
Ing. Jozef Švajdleník |
36117790 |
820,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1906 |
11.2.2019 |
"Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3 960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150099 |
2.6.2015 |
1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE |
Microitem v.o.s. |
47779110 |
59,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05212016 |
21.9.2016 |
110 l plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
10.12.2013 |
2 - hodinové vystúpenie Duo Jamaha |
Ing. Marián Kotvan |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
4.11.2013 |
2 hodinové vystúpenie Duo Jamaha |
Ing. Marián Kotvan |
|
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1702 |
26.1.2017 |
2. licencia programu MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801190417 |
7.4.2020 |
4. splátka faktúry |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
6 653,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
15.5.2018 |
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13012 |
4.4.2013 |
Aerofoto - CD, foto A4 - celý kataster Rudník |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
180548 |
7.5.2018 |
Aerofoto JAR/LETO 2018 |
CBS spol,s.r.o. |
36754749 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
12.4.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130307 |
17.7.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
59,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811001285 |
18.12.2018 |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1912001954 |
28.1.2020 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
24 |
10.9.2012 |
Aktualizácia bezpečnostného softvéru - produkt : ESET Smart Security OEM |
ESET, spol. s r.o. |
|
62,90 EUR |